Inscrire une facture fournisseur
La fenêtre Facture permet d'inscrire tout montant à acquitter par la société pour l'achat d'un produit ou d'un service à un fournisseur.
Pour inscrire une facture, procéder comme suit :
- Sous l’onglet Fournisseurs, groupe Transactions, cliquer sur Facture pour afficher la fenêtre correspondante.
- Double-cliquer dans le champ Fournisseur afin de sélectionner le fournisseur approprié. Les champs Payer à, Payable (s’il y a plus d’un payable) et Modalité de paiement affichent par défaut l'information associée au fournisseur. Modifier si requis.
- Dans la table, colonne Compte, le compte à payer défini lors du démarrage est affiché à la première ligne et le compte d’achats défini dans la fiche du fournisseur est affiché à la deuxième ligne. Modifier si requis.
- Dans la colonne Débit, saisir le montant total de la facture. Le montant s’inscrit automatiquement dans la colonne Crédit du Compte à payer ainsi que dans le champ Montant dans la partie supérieure de la fenêtre.
- Pour afficher les taxes de la transaction, cliquer sur le bouton et sélectionner un groupe de taxes dans la liste. Le montant des taxes extraites s’affiche dans la table.
- Cliquer sur pour enregistrer la facture. La facture est ajoutée à la liste des transactions fournisseurs.
Rubriques d’aide
dans le logiciel
Des articles sur le fonctionnement d’Acomba X sont accessibles à partir du symbole situé dans le coin supérieur des fenêtres du logiciel.